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審計廳召開2020年省屬重點國有企業內部審計工作培訓會
信息來源:審計廳網站    發布日期2020-07-30    點擊:825     分享:

7月16日,審計廳召開2020年省屬重點國有企業內部審計工作培訓會。省內審協會會長、省國資委國有資本經營預算處處長、25家省屬重點國有企業內審機構負責人和業務骨干,審計廳內部審計監督指導處和省內審協會有關同志參加了會議。省經濟責任審計聯席會議辦公室主任周兵出席會議并講話。

    周兵要求,省屬重點國有企業內部審計機構一定要精準把握形勢,聚焦省委省政府部署、聚焦企業黨委中心工作,理清思路,找準重點,發揮好內部審計的職能作用。一要提升站位,主動服務于黨委決策安排。要主動向企業黨委匯報爭取,推動“一把手”直接分管內部審計工作。要立足服務大局,聚焦黨委重要安排,做好內部審計工作的總體謀劃。要發揮建設性作用,審計建議要有高度、深度。二要突出重點,拓展內部審計的廣度和深度。要把推動中央、省委省政府決策部署在本企業集團的貫徹落實作為內部審計的首要職責、首要任務。要拓展監督范圍,把企業最強烈、最迫切的工作重點難點和風險控制點作為工作的著力點。要注重跟進監督,聚焦新冠疫情防控、“六?!薄傲€”等給國企階段性重點工作帶來的影響變化,找準工作重點,及時跟進,發揮好基礎性監督作用。三要探索創新,推動內部審計轉型發展。理念上要向服務高質量發展轉變,職能上要向內部控制和風險防范轉變,內容上要向經營管理全方位監督延伸。要探索內部審計在審計項目、組織方式上相互統籌,整合內部審計資源,提升工作成效。要探索推進內部審計信息化,大力運用現代審計技術方法,探索運用大數據審計方式,加大非現場審計。四要抓住關鍵,提升內部審計工作質量。要做好內部審計制度“廢改立”,結合企業需要,制定或修訂符合本企業特點的內部審計工作標準、規范程序等。要建立質量管控機制,針對省屬國企大量購買中介服務實施審計項目的特點,建立審計項目質量管控機制和責任追究機制。要加大審計整改和成果運用,加強內部審計隊伍建設。

    會議通報了2019年省屬國有企業內部審計工作調研情況,企業審計處主要負責人圍繞國有企業審計的思路和重點作了專題講座,川投集團、鐵投集團和川煤集團作了經驗交流,省國資委、省內審協會就如何更好發揮內部審計職能作用作了發言。



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